해외 선물 양도 소득세 | 2021, 22년도 해외주식, 해외선물 양도소득세 세금 및 23년도 개정안 상위 53개 답변

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다음과 같이 ①국내의 주가지수 관련 장내파생상품, ②국내의 주가지수 관련 장외파생상품, ③해외파생상품 시장에서 거래되는 파생상품에 대해서는 11%(지방소득세 포함)의 양도소득세가 과세되며 다음 연도 5월 31일까지 자진 신고ㆍ납부해야 합니다.

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블로그 원문
https://blog.naver.com/osagongi/222554471966

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해외파생 – KB증권

개인고객 중 거주국가가 대한민국인 고객의 경우, 10%의 양도소득세가 부과됩니다. · 양도소득세는 Global HTS [8580]해외선물/옵션 양도소득금액 조회에서 확인하실 수 …

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Source: m.kbsec.com

Date Published: 6/10/2021

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나는 해외선물 및 해외주식 양도소득세를 면제받는다.

나의 경우 주식 투자 뿐만 아니라 해외선물 거래도 하는 중인데 해외선물에서 발생한 연간 이익 총합의 11% (지방소득세 1% 포함)를 세금으로 납부해야 …

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Source: oilpro.tistory.com

Date Published: 5/23/2022

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해외선물 세금과 납부방법은?

해외선물 양도소득세는? … 해외선물의 양도소득세율은 양도세 10% + 지방세 1% = 총 11%가 발생합니다. 파생상품의 경우에는 국내, 국외 모두를 포함 …

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Source: hoeo.tistory.com

Date Published: 6/14/2022

View: 8504

해외선물 양도소득세 부과기준 및 계산방법에 대해서 알아봅시다.

해외선물투자에 대한 양도소득세는 2016년 최초 도입되어, 현재까지 지속되고 있습니다. 도입초기에는 세율이 5.5%이었으나, 현재는 11%로 고정되어 …

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Source: zziing.tistory.com

Date Published: 2/6/2021

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선물/옵션 매매 – 키움증권

해외선물 및 해외옵션, FX마진거래, EUREX야간거래. 과세방법: 매년 1월 1일 ~ 12월 31일 동안 청산한 순이익금[(이익 ? 손실) ? 수수료]에 대하여 양도소득세 만큼 …

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Source: www.kiwoom.com

Date Published: 5/25/2021

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국내.외 파생상품의 양도손익을 합산하여 계산하여야 한다는 …

(가) 양도소득세 과세대상을 ‘국내자산’과 ‘국외자산’으로 구분하게 된 것은, … 옵션선물의 경우 다른 국외자산과 달리 거래과정에서 한국거래소와 해외거래소가 …

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Source: txsi.hometax.go.kr

Date Published: 9/9/2022

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해외선물로 수익이 있을 경우 양도소득세 과세 … – 아하 토큰

해외선물 양도소득세는 연간 250만원의 수익을 제외한 순수익의 11%를 납부하게 되는 것입니다. ​수수료를 뺀 순이익을 기준으로 해외선물 손익이 …

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Source: www.a-ha.io

Date Published: 11/20/2022

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2021년 해외선물 , 국내선물 파생상품 양도소득세 정리 ( 2차 …

단 파생상품 양도소득세는 납부도 6월 1일까지! 3. 양도세를 절감하며 증거금도 지원받는 꿀팁. ​. ​. ​. ​. 해외선물 및 해외주식에 투자를 하는 …

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Source: blog.naver.com

Date Published: 10/23/2021

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[해외선물]파생상품 양도소득세 시행 안내

[해외선물]파생상품 양도소득세 시행 안내. 2017-03-17. 항상 유진투자선물을 이용해 주시는 고객님께 감사드립니다. 2016년부터 적용되는 파생상품 양도소득세 관련 …

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Source: eugenefutures.com

Date Published: 3/6/2021

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주제와 관련된 이미지 해외 선물 양도 소득세

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2021, 22년도 해외주식, 해외선물 양도소득세 세금 및 23년도 개정안
2021, 22년도 해외주식, 해외선물 양도소득세 세금 및 23년도 개정안

주제에 대한 기사 평가 해외 선물 양도 소득세

  • Author: 오사공이
  • Views: 조회수 558회
  • Likes: 좋아요 7개
  • Date Published: 2021. 11. 30.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=aGmAK1YWFqs

주가지수 관련 선물ㆍ옵션이란 다양한 지수를 기초자산으로 하는 파생상품으로 선물ㆍ옵션의 만기에 해당 지수가 어떻게 변동될지를 예상해 투자하는 것입니다.

그리고 미니 선물ㆍ옵션이란 거래단위를 5분의 1로 줄여서 거래되는 것을 말합니다.

※ 주가지수 선물ㆍ옵션의 기초자산이 되는 지수들

(1) KOSPI 200 : 삼성전자, 현대차 등 KOSPI에 상장된 종목 중 200가지 대표 종목들의 종합지수

(2) KOSDAQ 150 : KOSDAQ에 상장된 종목 중 중대형 벤처기업 위주로 150개의 종목을 편성해 나타내는 주가지수

(3) KRX 30 0: KOSPI 및 KOSDAQ을 아우르는 우량기업으로 구성된 주가지수

(4) 섹터지수 : 자동차, 에너지/화학, 헬스케어, 금융, 경기소비재, 정보기술 등 특정산업군의 주가흐름을 반영하는 지수

(5) 배당지수 : 배당실적이 우수한 기업을 대상으로 한 주가지수로 KOSPI 고배당 50, KOSPI 배당성장 50지수 등이 있음

(6) V-KOSPI 200 : KOSPI 200 옵션가격을 이용하여 미래(30일) KOISPI 200의 변동성을 나타낸 지수

금융도 쇼핑이다!

양도소득세

신고/납부

결제일 기준 매년 1월1일 ~ 12월31일 기간 동안 청산한 내역에 대해, 다음 년도 5월1일~5월31일까지

국세청 홈텍스에서 이의신청 및 확정신고 후 납부, 연 1회 종합소득신고 시 투자자가 직접 신고/납부

(원천징수 대상 아님)

나는 해외선물 및 해외주식 양도소득세를 면제받는다.

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해외에 살다보면 한국에 가고 싶다는 생각이 종종 든다. 한국만큼 편리한 곳이 없기에. 하지만 모든 것에는 장단점이 있듯이 해외에 살면 여러 불편한 점이 있지만 나름 생각치도 못한 장점이 있기도 하다.

소득이 있으면 세금이 발생한다. 따라서 우리가 부동산 거래로 차익을 내든, 주식 거래로 차익을 내든 또는 해외 파생 상품 거래로 차익을 내든 상관없이 이익이 발생하면 세금을 내야 하는데 이를 양도소득세라고 한다.

나의 경우 주식 투자 뿐만 아니라 해외선물 거래도 하는 중인데 해외선물에서 발생한 연간 이익 총합의 11% (지방소득세 1% 포함)를 세금으로 납부 해야 한다. 해외파생상품 양도소득세율은 원래 5.5%였는데 (지방소득세 0.5% 포함) 2018년 세법이 개정되면서 세율이 2배로 증가했다.

지금 급하게 2020년 한 해 동안 해외선물 거래로 발생한 이익을 계산해보니 약 1.3 억원이다. 매년 5월 국세청 홈택스 사이트에서 신고 및 세금을 납부해야 하니 다음달에 (5월) 납부해야 할 세금은 1,402.5 만원이다 . 1.3 억원의 11%는 1,430 만원이지만 기본 공제 250 만원이 있어서 세금은 1,402.5 만원이다. 큰 소득이 있으니 내야 할 세금 또한 커지는 것은 당연하지만 작지 않은 금액이다.

하지만 여기서 해외 거주로 인한 큰 장점이 발생한다. 본인의 경우 쿠웨이트 현지 국영 회사에 재직 중이며 가족 또한 같이 현지에서 생활 중이다. 이로서 본인의 경우 대한민국 비거주자 가 되는데 비거주가 되면 국내원천소득에 대해서만 소득세 납부 의무가 발생한다. 즉, 국외원천소득에 (해외소득) 대해서는 대한민국 정부에 세금을 납부할 필요가 없다. 물론 비거주자라도 국내에서 발생하는 소득, 예를 들어 국내 주식 거래로 인한 차익이나 배당금 또는 임대 소득에 대한 세금은 대한민국 정부에 납부 해야 한다.

거주자 및 비거주자 구분 기준

해외선물 양도소득세 납부를 위해 5월에 국세청 홈택스 사이트에 접속하면 신고 첫 화면에 아래와 같은 안내 내용이 있다.

국세청 홈택스 사이트 양도소득세 신고 첫 화면 안내

거주자 및 비거주자 구분을 하는 것은 사실 굉장히 복잡하면서도 애매한데 국세청의 경우 최근 3년의 출입국사실증명서로만 비거주자 여부를 판단하고 있는 듯 했다 . 본인이 비거주자라서 해외선물 거래로 인한 이익에 대해 양도세를 낼 것이 없다 하더라도 신고는 필히 해야 하는데 본인 정보를 입력하면 이미 국세청은 모든 증권사로부터 매매내역을 받았기 때문에 본인이 얼마나 이익을 냈는지 정확하게 알고 있다 .

본인과 같이 비거주자라면 증권사 매매내역을 조회하면 수정할 수 있는 버튼이 있는데 이를 눌러 일일히 매뉴얼로 이익 금액을 “0”으로 수정한 후 신고하면 된다.

처음으로 이와 같이 신고한 해에는 울산 세무서에서 전화가 와서 (한국번호가 로밍되어 있어 다행히 수신했다) 신고 내역이 모두 사실인지 한 번 더 확인하더니 실제로 납부할 세금이 0원으로 확정되었다. 이후 위와 같이 매년 신고하고 있지만 별도로 세무서에서 전화가 오지는 않았다.

위는 해외선물과 관련된 본인이 직접 경험한 내용이지만 해외주식도 마찬가지일 것이다. 다만 현재 보유하고 있는 엑슨모빌은 장기투자 중임으로 팔기 전까지는 차익이 발생하지 않으니 신고할 내용도 없으나 만약 매도하게 된다면 위와 같이 절차로 양도 차익 금액을 “0”원으로 수정해야 할 것으로 보인다.

해외 주식 관련 세금

만약 한국으로 돌아가서 거주자가 된 후 엑슨 모빌 주식을 매도하게 된다면 해외 주식 양도소득세 22%를 납부해야 한다.

비거주자 해외파생상품 국세청 신고 및 납부 방법은 아래를 참고해주세요.

해외선물 및 파생상품 양도소득세 국세청 신고 및 납부 방법 (비거주자는 비과세) (tistory.com)

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해외선물 세금과 납부방법은?

해외선물 양도소득세는?

해외선물의 양도소득세율은 양도세 10% + 지방세 1% = 총 11% 가 발생합니다. 파생상품의 경우에는 국내, 국외 모두를 포함합니다.

주식의 경우에는 국내 주식과 미국 주식의 양도소득세율이 다른 것으로 알고 있습니다. 국내 주식은 거래하지 않으니 자세한 세율은 모르겠고, 미국 주식은 250만 원까지 공제되고, 250만 원 초과분은 양도세 20%와 지방소득세 2% 총 22%의 세금 이 발생하게 됩니다.

그러나 파생상품의 경우에는 국내, 국외를 모두 합쳐 발생한 수익에서 250만 원을 공제하고, 250만 원 초과분에 대해서는 11%의 양도소득세가 발생 하는 것입니다.

해외선물 양도소득세 납부 방법은?

국세청 “홈텍스”에 접속합니다.

상단에 있는 [신고/납부] -> 세금신고 -> 양도소득세 클릭

양도소득세

중앙에 확정신고 작성 클릭

양도소득세

* 주의사항: 각 화면별로 등록하기 버튼이 있는 경우 해당 내용을 입력하고 등록하기 버튼을 클릭 후 저장 후 다음이동 버튼을 클릭해야 에러가 발생하지 않습니다.

양도 자산종류는 국내 -> 파생상품 선택하고, 조회 버튼 클릭

해외선물 양도소득세

* 주의사항: 2017년 1월 1일 이후 양도분부터는 국내와 국외를 합산하여 신고하므로 국외를 선택하는 경우에는 신고할 수 없다는 메시지가 뜨니 꼭 국내 선택를 선택해야 합니다.

신고인 정보에서 주소와 전화번호 입력 후 저장 후 다음 이동을 클릭합니다.

파생상품 양도소득금액 계산 명세서 조회 버튼을 누른 뒤 뜨는 내용을 확인하고 전체 선택을 누릅니다.

팝업창에 뜨는 파생상품 계산 명세서는 증권사가 제출한 연간 거래 내역입니다.

증권사가 제출한 내용이 사실과 다르다면 추가하기, 선택 내용 수정, 선택 내용 삭제하기를 통해 수정이 가능합니다. 수정이 끝나면 저장 후 다음 이동 클릭합니다.

이동한 ‘세액계산 및 확인 – 세액계산’ 페이지에서 양도소득 기본공제(250만 원)와 자동세액계산 결과를 확인하고 이상이 없는 경우 등록하기를 누른 뒤 저장 후 다음 이동 클릭합니다.

‘신고서 제출’ 페이지에서 자진납부할 세액 등을 확인 후 신고세 제출을 누르면 신고절차가 완료됩니다.

자진납부할 세액이 1천만 원이 초과할 경우 분납도 가능하고, 지방소득세는 자동 계산되어 함께 신고됩니다.

‘접수증 상세 내역’을 하고, 확인하였습니다 를 체크한 후 납부서 조회(가상계좌확인)을 클릭하면 납부서 목록으로 이동됩니다.

납부서에 기재된 가상계좌로 납부하거나 출력 후 가까운 은행 또는 우체국에서 납부하면 끝!

글을 작성하는 기간이 양도소득세 신고 기간이 아니기 때문에 일정 부분부터는 사진이 없습니다.

아래 영상을 참고했으니 영상을 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다.

해외선물로 수익이 있을 경우 양도소득세 과세 어떻게 과세하나요?

안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 최영 세무사입니다.

질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

해외선물 양도소득세는 연간 250만원의 수익을 제외한 순수익의 11%를 납부하게 되는 것입니다.

​수수료를 뺀 순이익을 기준으로 해외선물 손익이 나타나기 때문에 수수료를 제외한 순수익을 기준으로 계산됩니다.

예를들어 수익이 300만원이다 치면

300만 – 250만 = 50만원에 소득세 11% 55,000원을 부담하는 것입니다.(수수료제외)

2021년 해외선물 , 국내선물 파생상품 양도소득세 정리 ( 2차 수정 )

요약

1. 종합소득세 신고자체는 6월 1일까지 , 납부는 8월 31일까지

2. 단 파생상품 양도소득세는 납부도 6월 1일까지!

3. 양도세를 절감하며 증거금도 지원받는 꿀팁

해외선물 및 해외주식에 투자를 하는 투자자들이 정말 많습니다. 선물 및 주식거래시 발생사는 수수료 는 증권사 및 거래소에서 거래마다 차감이 됩니다.

이 이외에도 발생하는 시세차익에 대한 수익 ( 양도세 )는 어떻게 내야하는지 아직도 갈피를 못 잡은 투자자분들을 위해 파생상품 양도소득세에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

우선 파생상품 양도소득세는 양도차익에 대한 세금이기 때문에 손실일때는 당연히 낼 금액이 없습니다. 그리고 양도전이라면 세금 납부 의무가 없습니다.

항상 유진투자선물을 이용해 주시는 고객님께 감사드립니다. 2016년부터 적용되는 파생상품 양도소득세 관련 내용을 아래와 같이 안내하오니 거래에 참고하시기 바랍니다. 아 래 1. 과세대상기간 : 2016.1.1청산분부터 2016.12.31청산분까지(한국시간 기준) 2. 과세대상상품 : 국내선물 – 코스피200선물/옵션(미니코스피선물/옵션, 야간코스피선물 포함) 해외선물 – 해외선물/옵션(야간코스피옵션 포함) 3. 양도소득세율 : 5%(탄력세율 적용) 지방소득세 별도(양도소득세액의 10%) 4. 양도소득금액 : 선입선출법으로 산정(위탁수수료 공제), 순이익금(이익-손실) (헤지계좌의 경우 선입선출 청산으로 적용) 5. 기본공제 : 파생상품거래로 인한 양도소득금액에서 연250만원 기본공제(국내,해외 각각) 6. 신고방법 : – 연1회 투자자가 직접 관할 세무서에 신고납부 – 매년1.1~12.31 기간 동안 청산한 내역에 대해 다음해 5.1~5.31까지 납부 단, 미니코스피선물.옵션은 2016년7월1일 이후 청산한 내역부터 적용 – 기타과세기간별 소득산정에 따라 손실이연 불가 – 파생상품거래로 인한 양도소득 및 결손금액은 다른 유형의 양도소득 및 결손금액과 합산하지 않음. * 파생상품 양도소득세 예정내역 조회 : 당사 hts조회화면 준비중이며 2017.3월말 오픈예정임.

키워드에 대한 정보 해외 선물 양도 소득세

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